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讲解自主欧洲vat注册你懂得不一样的方法

归档日期:07-02       文本归类:挡拆      文章编辑:爱尚语录

  是指在国际贸易中产生的增值税,属于欧盟的一种税制,是根据企业经营的商品价格而征收,在欧盟里面各国税率不一样,在国外电商平台中已经普遍要提供税号,如果不提供税号将会受到经营当国查税,经营平台账号受限或货物查封。特讯企服可以为您提供最专业的注册申报方案,如有需要可以联系我们关注我们,我们将会第一时间为您呈现优质服务及第一资讯。

  关于VAT的帖子较多,都是行业人士在实践过程中不断更新完善的,现将零散的知识精简整理成册,方便查阅,欢迎批评指正~~ 问:

  老板必看自主欧洲vat注册,增值税是指对纳税人生产经营活动的增值额征收的一种间接税。

  是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。

  VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,是很多国家普遍使用的一种税制,定义通常大同小异,但征收方式上因国家不同而有较大差异。

  该号码是欧盟国家内凡是有经济活动,尤其是有进出口生意的个人/企业必备的一个登记号,只要在任意欧盟国海关登记获得该号码,在全欧盟通用。

  EORI号用于货物清关,尤其需要进行VAT进口税退税的个人/企业必须具备。

  这个目前主要是针对德国VAT而言,由于德国要求先补税然后再批准VAT,所以会给申请方(旧账号)一个本地税号用于补税,完成后发才能注册VAT。

  1、欧盟成员国卖家,只要年销售超过一定额度,视各国法律规定缴纳; 2、非欧盟成员国卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的就要缴纳。

  干货推荐自主欧洲vat注册, 对于中国跨境卖家来说,我们属于第2种情况,当货物进入欧盟的时候,需要缴纳进口增值税(IMPORT VAT),当产品销售的时候,则需要缴纳销售增值税(OUTPUT VAT),二者的差值属于要缴纳的增值税额(区别于关税)。

  那关税又是什么鬼? 答: 关税是指一国海关根据该国法律规定,对通过其关境的进出口货物课征的一种税收。

  3)实际缴纳VAT(增值税)=销售增值税(SALES VAT)-进口增值税(IMPORT VAT) 12 Q12,卖家如何配合代理商报税?需要提供哪些资料?卖家如何查看自己已经报税 Q12-A每家税代要求的资料不同,我们的要求比较简单,稍后我会贴出,如何查看已经报税,税局会给回执,我也会贴出来给大家参考,税局回执的模板 13 Q13,现在泛欧国家各自对vat免征额各是多少?注册当地的vat卖家需要准备哪些资料? Q13-A,只要启用当地仓库,就要注册VAT,不存在免征额度,但是有一个远距离销售法,也叫远程销售法,也就是说,你把库存放到英国,从英国派送到德国法国,德国一年不超过10万欧元,法国意大利不超过3.5万欧元,可以在英国代缴,不用单独去注册德国的,但是一旦超过10万,就要去注册德国的 这里有一个弊端,就是,从英国派送到德国的FBA费用,会比泛欧要贵0.5欧元的跨境服务费,这是个小tips 14 Q14.英国申请低税率,一年的营业额达到多少会取消低税率资格?税点如何变化 Q14-A一年不超过15万英镑,都可以申请低税率(尽量在注册时候就选择好,后期改费率很麻烦),达到23万英镑,会自动强制性升级到标准税率,所以简单点讲,就是23万英镑 标准税率20% ,这里有点复杂,大家耐心听我将我,如何计算 比如,一个产品,(net value) 价格是10,VAT是2 ,总价格(gross value)是12,)那么就是10的20%,12的16.6% 但我们从后台导出来的,是销售数据,gross value ,所以计算的时候,应该是销售额的16.6% 单纯英国的销售额,不包括其他国家的@一飞 15 Q15.有人开始注册了,后来又找机构转代理。

  征收进口关税会增加进口货物的成本,提高进口货物的市场价格,影响外国货物进口数量。

  作为跨境卖家,关税也是必须要交的哈,卖家在进口商品到销售国的时候,海关会对其商品征缴进口关税 (IMPORT DUTY) ,算法如下:

  很多财务小白会觉得说,哎呀,我那么多产品,那么多SKU那么多订单,我怎么对应得上,哈哈哈,不用对应的了,当期对当期就行,反正该有的肿有。

  德国19%,英国和法国20%,西班牙和捷克21%,意大利22%,波兰23%等,用到时查询即可。

  比如在英国进口的,销往英德意法,那就提供所有国家的销售VAT完税证明,可以申请退税(实际操作中,尽可能选择抵扣而非退税,因为太漫长而复杂了) 问:

  通常是按照代理所提供的清单,准备好资料由税务师提交,然后等待税局审批(英国没有规定一定要有资质的机构提交,但由于时间及精力消耗,大部分卖家还是会找代理安排,以免出现理解偏差及报税异常)。

  在欧盟刚开始较真的时候,英国VAT注册仅需2-4周,德国需要4周左右,但是如今税局尤其是德国税局,已经明确表示工作量巨大,注册时长延迟一倍。

  为什么自主欧洲vat注册,同一个VAT可以在多个平台和账号使用么? 答:AMZ账号跟VAT必须对应,如果使用相同VAT在多个账号,平台会认为这些账号属于同一个卖家,从而发生异常时会引起关联;其它平台视情况而定。

  如果商品是从欧盟一国销售至其它欧盟国家,根据欧洲的远程销售法(Distance Selling Regulation),只要不超过临界值,都可以代申报,英国累积12个月销售额不超过6万英镑,德国不超过10万欧元、其它国家不超过3.5万欧,是可以在商品所在国申报的,也就是有该国VAT就可以。

  提示: 如果超过以上的数据就要在相应国家注册相应国家的增值税号和申报 问:

  提前告诉你自主欧洲vat注册,按照网络及物流公司的说法,是有的,但截至目前为止,并没有卖家证实。

  目前已知的是,英国有低税率方案,若卖家全年销售额不到23万英镑,可以申请使用flat VAT税率为7.5%(首年优惠1%,为6.5%),但如果全年销售额超过23万英镑,就会被强制调整到standard VAT税率20%了,flatVAT相当于国内的小规模纳税人,standard VAT相当于国内的一般纳税人,是标准税率,可以抵扣进口增值税。

  在每个税务申报周期,税务师会进行申报,收到税局确认回单后,转交给客户转账。

  若仅仅是业务尝试,可以试销一段时间后申请撤销,届时进口VAT可以退回的。

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